高级审计员岗位职责(推荐33篇)
高级审计员岗位职责 第1篇
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
高级审计员岗位职责 第2篇
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
高级审计员岗位职责 第3篇
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。
高级审计员岗位职责 第4篇
协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;
独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;
国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。
高级审计员岗位职责 第5篇
1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;
2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;
3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;
4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;
5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;
6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;
7、对商业舞弊案件进行调查审计;
高级审计员岗位职责 第6篇
1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);
2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;
3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;
4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;
5、编制审计总结报告。
高级审计员岗位职责 第7篇
1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2.核对房价,进行过房租操作;
3.稽核各营业点提交的账单;
4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13.其他临时工作 。
高级审计员岗位职责 第8篇
为加强保密工作,增强保密观念,严守党的保密纪律,根据上级有关规定,结合学校实际,特制定我校有关岗位人员保密工作职责。
领导干部保密职责
1、严格遵守各级党政机关各项保密工作制度、法律、法规和学校各项保密工作制度。
2、领导干部要带头遵守和维护党的纪律,严格按保密规定办事,不携带保密文件、资料回家阅办和存放;不把自己阅读的文件交给自己的亲属和其他不该阅看的人看;不在家属和亲友面前谈论不该他们知道的秘密;不在私人通讯及公开发表的文章、著作中涉及党和国家的秘密;不在普通电话上谈论党和国家的秘密;不在网络上泄漏党和国家的秘密。
3、按上级规定阅读和传达文件,不得私自扩大阅读和传达范围;翻印或转载秘密文件和领导讲话材料,必须按规定程序报批,未经同意,不得擅自翻印、转载。
4、涉及秘密内容问题的会议,在未公开以前,不得向无关人员传播。
5、加强对保密工作的领导,领导干部每年要安排一、二次听取本单位保密工作情况汇报,研究解决保密工作中的问题,要把保密问题列入组织生活内容,领导干部民主生活会要检查遵守保密制度的情况。
校办公室保密职责
1、严格执行中央办公厅《关于保密文件管理工作的暂行规定》,自觉遵守保密纪律,认真执行保密规章制度。
2、起草秘密文件、报告和资料时要注意保密,并做好打印、传送、回收、销毁等的保密工作。对个部门起草的文件、资料的保密情况进行监督,文件资料底稿要妥善保管,及时归档,不得丢失。
3、凡属秘密文件,未按规定经领导批准的不得自行翻印、转载,不得随意摘抄。
4、送阅文件,应严格按照制文单位的规定进行传达或阅读,不得自行扩大范围,如因工作需要扩大阅读范围的,须经主管领导签批。
5、因工作需要列席有关会议和听取传达有关文件及会议内容,对未公开的秘密事项不得随意传播扩散。
6、网发文件资料,须经主管领导审核,不得在校园网上发布秘密文件资料。
7、一切秘密文件的销毁,应按文件销毁制度进行,要做好清理、登记造册,并派监消人员监督,不得将秘密文件当作废纸出售。
档案工作人员保密职责
1、严格遵守保密法规,认真执行各项保密规章制度。
2、做好档案室安全工作,工作人员离开时要关好门窗,锁好文件柜,上下班要检查,节假日要加强值班。严禁无关人员进入档案室,以免造成文件资料丢失和泄密。
3、严格按照档案管理规定,做好分类保存和组卷归档工作,采取措施,防止档案材料损坏。
4、严格档案借阅制度,凡查、借阅档案、资料,必须坚持制度和手续,违者要追究责任。
5、档案工作人员不得在公共场所谈论秘密内容,不得在私人信件中涉及档案默默内容,无论在任何情况下都不得向任何人泄露档案秘密内容。
6、销毁档案资料必须经过鉴定,登记造册,按有关规定,经本单位领导和上级主管部门批准,按销毁程序进行。
公司设立保密委员会,保密委员会主任由总经理担任,保密工作实行总经理负责制。保密委员会由公司相关领导和部门主管组成,下设保密办公室作为保密委员会的常设工作机构,并配备保密员;设置计算机管理小组,配备计算机系统管理员、计算机安全保密管理员、计算机安全审计员;设置定密工作小组,明确定密责任人。按“业务工作谁主管、保密工作谁负责”原则,各部门主管负责本部门的保密管理工作。
2.1保密委员会工作职责
2)制定公司保密工作计划规划,研究部署本单位保密工作;
4)组织审定公司保密管理制度;
5)审查审批公司保密工作重要事项;
6)指导、协调、监督、检查公司保密工作开展情况,每年工作会议不少于两次;
7)召开会议查处公司失、泄密事件案件,提出处理意见,及时采取补救措施;
8)总结、推广保密工作先进经验,表彰奖励保密工作先进集体和个人;
2.2保密办公室工作职责
1)向保密委员会提出工作建议,具体落实保密委员会的工作决策和部署;
2)制定保密管理制度并组织实施;
3)组织指导对涉密人员的审查界定,组织开展多种形式的保密教育培训;
4)组织涉密人员保密自查和各类保密专项检查工作;
5)组织协调保密审查工作;
6)监督指导涉密活动的保密管理工作;
7)组织确定和调整保密要害部门(部位);
8)监督指导计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理工作;
9)监督指导保密防护措施的实施;
12)完成保密委员会交办的工作,定期向保密委员会报告工作。
2.3定密小组工作职责
1)了解掌握国家秘密事项界定的相关政策和规定;
2)熟知公司武器装备科研生产任务;
3)制订《公司定密事项一览表》,由公司负责人批准;
定密责任人职责
4)根据科研、生产的实际情况,对定密及密级变更进行审批;
2.4计算机管理小组职责
1)负责对计算机和信息系统进行技术管理;
2)会同保密办对通信和办公自动化设备进行安全管理;
3)配合保密办进行各项日常保密监督检查。
2.5公司负责人保密工作职责
1)对本公司保密工作负全面领导责任;
2)保证党和国家有关保密工作方针、政策以及有关保密法律法规在本公司的贯彻执行;
3)保证《武器装备科研生产单位保密资格标准》在本公司的贯彻实施;
4)定期听取保密工作汇报,掌握保密工作整体情况;
6)年度内对领导责任制落实情况进行监督考核;
7)为保密工作提供人力、物力、财力的保障;
2.6分管保密工作负责人(保密委员会主任)保密工作职责
1)对本公司保密工作负具体领导责任;
2)定期听取保密工作汇报,掌握保密工作全面情况;
3)及时研究和部署保密工作;
4)对保密工作做出批示并提出明确意见和要求;
5)对保密工作落实情况进行监督检查;
6)年度内对公司负责人保密工作情况进行检查;
7)为保密工作机构履行职责、开展保密工作提供保障。
2.7其他负责人保密工作职责
1)对分管工作范围内的保密工作负直接领导责任;
2)结合分管工作实际情况对保密工作进行研究和部署,并提出具体要求和措施;
3)为保密管理与科研生产管理的结合提供保障;
4)保证保密管理措施在科研生产活动中的实施;
5)对分管业务工作范围内的保密工作落实情况进行监督检查。
2.8保密办公室主任保密工作职责
1)贯彻执行公司保密管理制度,对保密办公室工作负责;
2)在保密委员会领导下,开展日常保密工作;
3)制定保密工作计划并组织实施;
4)指导保密员、计算机管理“三员”及涉密人员开展保密工作;
5)负责员工保密教育,执行保密工作奖惩制度。
2.9涉密部门负责人或项目负责人职责
1)直接负责并掌握本部门或本项目的保密工作情况;
2)采取具体措施组织落实公司保密工作部署;
3)对保密措施落实情况进行监督检查;
4)遵守公司保密管理制度,切实履行保密职责。
2.10保密员职责
1)在公司保密委员会及保密办领导下负责开展分管的`日常保密工作;
2)对各部门保密工作进行指导、监督和检查;
3)对涉密人员、涉密载体、非密化处理依规定进行界定和管理;
4)对涉密计算机、通信及办公自动化设备相关保密工作进行监督和管理;
5)负责日常保密信息、保密档案的收集、管理和涉密载体的管理;
6)对保密工作中需要改进的事项向保密委员会及保密办提出建议;
7)具体落实保密委员会及保密办分工及布置的工作;
8)完成领导交办的其他保密工作任务。
2.11计算机系统管理员职责
1)负责公司计算机系统的日常运行维护和管理工作;
4)负责用户帐号管理以及安全保密设备和系统所产生的日志管理;
5)负责公司涉密和非涉密存储介质和载体的保密管理工作;
6)对非涉密信息系统的信息发布进行监督管理;
7)对过程文件资料及保密工作档案进行管理,并定期对重要信息进行备份。
2.12计算机安全保密管理员职责
2)定期对计算机防病毒软件进行升级(内网和涉密计算机均为15天升级一次);
4)负责检查涉密计算机的物理隔离措施;
5)负责检查非涉密计算机是否存储涉密信息;
6)负责涉密计算机、非涉密计算机、移动硬盘及存储介质定期的保密安全检查;
7)负责便携式计算机、移动硬盘及存储介质的保密安全检查;
8)对涉密存储介质的保密管理
9)定期参加上级保密管理机构的计算机安全员培训,并对本单位计算机工作人员进行安全保密知识教育。
2.13计算机安全审计员职责
3)定期(3个月)形成文档化的安全保密审计报告;
5)参与保密工作的监督检查。
2.14涉密人员职责
1)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策和法律条款;
2)依据保密标准结合本职岗位的保密要求开展保密工作;
3)履行保密义务和责任,自觉遵守涉密人员管理规定;
4)定期(1个月))按要求进行保密自查;
5)因私出国(境)应报告并履行审批手续;
6)离岗、辞职应履行保密承诺及执行脱密期管理规定。
2.15机要室管理职责
1)遵守公司管理制度,执行公司保密规定;
2)未经同意,无关人员不得进入机要室;
3)进出机要室必须登记签字;
4)外来人员因工作需要进出机要室,需工作人员全程陪同;
5)涉密信息的处理及输入、输出、存储必须按规定操作;
6)做好涉密载体及存储介质的借用、保管工作;
7)做好涉密信息的非密化处理工作;
8)收集、管理公司保密档案,做好台账记录。
2.16文印室管理职责
1)遵守公司管理制度,执行公司保密规定;
2)未经同意,无关人员不得进入文印室;
3)打印、复印、传真、上网查询、信息下载,应做好登记及审查;
4)按要求做好传真及互联网信息收发工作;
5)文印室禁止处理涉密信息;
6)信息交换需按规定操作。
2.17员工保密守则
1)不该说的不说;
2)不该知道的不问;
3)不该看的不看;
4)不在私人信息往来中涉及秘密;
5)不在非保密场所谈论秘密;
6)不私自录制、复印、打印、拷贝、拍摄、摘抄、收藏秘密;
7)不向无关人员泄露秘密;
8)不带秘密载体游览公共场所或探亲访友;
9)不在普通电话、手机、传真机、邮件、快递中涉及秘密;
10)不将工作带回家,不在家用计算机中处理工作信息。
高级审计员岗位职责 第9篇
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
高级审计员岗位职责 第10篇
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单
协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等
及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理
高级审计员岗位职责 第11篇
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
高级审计员岗位职责 第12篇
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;
4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;
5、完成上级领导交办的其他事项。
高级审计员岗位职责 第13篇
1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作
3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见
4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准
5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见
6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见
7.审计结论和处理意见执行情况的跟进
8.审计过程中与相关部门的协调和沟通
9.审计资料合档案的归档、保管和保密
高级审计员岗位职责 第14篇
1. 参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;
2. 负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3. 完成上级领导交办的其它工作。
高级审计员岗位职责 第15篇
1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;
3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;
4、负责复核、指导下属工作完成情况;
5、上级领导交办的其他工作。
高级审计员岗位职责 第16篇
1、负责工程材料需求计划的抽样审计;
2、负责工程建安成本抽样审计;
3、负责设计变更工程签证零星立项资料的'合理性和合法性进行抽样审计;
4、负责审核工程结算及差异分析;
5、负责审核工程完工结算;
6、负责成本管理制度流程审计;
7、负责外部造价审计机构管理;
8、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
9、完成上级临时交办的工作。
高级审计员岗位职责 第17篇
工作职责:
1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计等专项审计;
2.能够识别集团面临的风险,并提供相应的解决方案或业务流程优化建议;
3.检查和评价企业风险管理过程的客观性和合理性,并提出改进意见。
4.检查和评估内部控制系统的完善性和有效性,及时发现公司的潜在问题和风险,并提出改进建议。
5.负责沟通审计检查结果,及时跟踪各项整改的执行情况;
任职资格:
1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2.资格要求:有ciacrma资格优先;
3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,具有内审和外审经验者优先;
4.优秀的沟通、协调和管理能力;具有良好的.职业道德和团队精神;
5.能更频繁地适应出差。
高级审计员岗位职责 第18篇
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
高级审计员岗位职责 第19篇
1、负责或参与各类企业(含央企及上市公司)的年报审计及其他专项审计业务;
2、负责或参与其他各类相关业务执业工作;
3、制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;
4、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;
5、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
6、与客户建立良好的沟通,维护客户关系。
高级审计员岗位职责 第20篇
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的.执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
高级审计员岗位职责 第21篇
职责:
1、参与现场测量记录及工程签证及变更审核;加强现场采购询价、招标监督审核;。
2、加强预算费用执行情况的审核;。
3、加强对物资出入库管理的审核;参与物资到货及性能验收的'抽查工作;。
4、配合工程部参与各经营单位工程管理等交叉审计巡检工作;。
5、完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
1、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;。
2、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识;。
3、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;。
4、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力。良好的职业道德和团队协作精神;。
5、有创新精神,敢于挑战现状,具有“没有最好,只有更好”的工作精神;。
6、性格成熟稳重、做事主动、执行力强、愿意学习、对工作有激情、有敬业精神。
高级审计员岗位职责 第22篇
1、 协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
高级审计员岗位职责 第23篇
1、健全公司内部审计相关制度;
2、开展公司及下属单位内部控制、风险、财务收支、经营管理、绩效考核等审计工作;
3、开展纪检监察工作,健全纪检监察规章制度;
4、完成领导交办的其他工作。
高级审计员岗位职责 第24篇
1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿
2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议
3、完成项目经理临时交办的任务
高级审计员岗位职责 第25篇
1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;
2、负责大区促销费用年度预算;
3、促销费用月度方案管理
4、促销费用授权管理
5、促销费用核算管理
6、促销费用查核及分析
高级审计员岗位职责 第26篇
1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;
3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4.不定期对机构进行质量检查;
5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
高级审计员岗位职责 第27篇
保密审计员是信息安全领域中非常重要的一个职位,其主要职责是确保组织的信息安全,防止未经授权的泄露和滥用。保密审计员的工作涉及到多个方面,包括但不限于以下几个方面:
一、审计和监督
保密审计员的首要职责是对组织的各项活动进行审计和监督,以确保信息安全得到充分保障。他们需要定期对组织的各个部门、系统、网络、数据存储等进行检查,发现潜在的安全风险和漏洞,并及时采取相应的措施进行整改和预防。保密审计员还需要对发现的违规行为进行监督和纠正,以确保信息安全规定的严格执行。
二、风险管理
保密审计员需要评估组织面临的各种信息安全风险,并制定相应的风险控制措施。这些措施包括但不限于建立严格的数据访问权限制度、实施数据备份和恢复计划、加强网络安全防护等。保密审计员需要确保这些措施的有效执行,并对执行情况进行监督和评估,以确保组织的信息安全得到有效保障。
三、培训和教育
保密审计员还需要负责对组织内部的员工进行信息安全培训和教育。他们需要向员工讲解信息安全的.重要性、风险和威胁,以及组织所采取的安全措施和规定。此外,保密审计员还需要向员工传授信息安全和知识,以提高员工的信息安全意识和能力。
四、报告和沟通
保密审计员需要定期向上级领导和相关部门报告信息安全情况,包括发现的问题、整改情况、风险控制措施的执行情况等。同时,保密审计员还需要与其他部门和机构保持良好的沟通和合作关系,共同维护组织的信息安全。他们需要与其他部门共同制定信息安全策略和规定,共同应对信息安全威胁和风险,并共同推动组织的信息安全工作不断向前发展。
除了以上几个方面,保密审计员还需要承担其他一些职责,如参与信息安全政策的制定和修改、协助组织应对信息安全事件等。
总的来说,保密审计员的工作职责是非常重要的,需要具备较高的专业素养和能力,包括良好的沟通能力、风险管理能力、数据分析能力、合规审查能力等。同时,保密审计员还需要对自身的工作保持高度的敏感性和警惕性,及时发现和解决问题,确保组织的信息安全得到充分保障。
此外,保密审计员还需要具备一定的职业道德和素质,严格遵守职业道德规范和相关法律法规,确保工作的客观性、公正性和透明度。只有这样,才能更好地发挥保密审计员在组织信息安全工作中的重要作用。
高级审计员岗位职责 第28篇
1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;
2、能够独立完成中小型公司审计工作;
3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;
高级审计员岗位职责 第29篇
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
2、 协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
3、 负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、 对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
5、 上级领导交代的其他工作。
高级审计员岗位职责 第30篇
1.熟悉工程项目实施全过程管理。
2.负责编制有关内部审计计划;
3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);
4.拟定并完善内部审计制度和流程;
5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;
6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。
高级审计员岗位职责 第31篇
1、 根据需要对工程项目进行审计。
2、 对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。
3、 负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。
4、 及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。
5、 完成领导临时交办的其他任务。
审计员的岗位职责7
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
高级审计员岗位职责 第32篇
1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。
3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。
4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。
5、协助监察专员完成具体监察工作。
6、完成领导交办的其它事项。
高级审计员岗位职责 第33篇
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。